一、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
二、2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为6.35万元,支出决算为6.35万元,完成预算的100%;较上年增加0.61万元,增长10.63%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是2023年接待批次和接待人数增加。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.89万元,占29.76%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元,占70.24%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度未安排因公出国(境)事项。决算数与上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排因公出国(境)事项。主要用于经市外办批准的因公临时出国(境)交流合作、专题研修等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2023年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。
2. 公务接待费预算为1.89万元,支出决算为1.89万元,完成预算的100%;较上年增加0.81万元,增长75.00%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是2023年接待批次和接待人数增加。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2023年,国内公务接待共14批,129人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3. 公务用车购置及运行维护费预算为4.46万元,支出决算为4.46万元,完成预算的100%;较上年减少0.20万元,下降4.29%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约,加强和规范公务用车使用管理。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2023年度未安排公务用车购置。决算数与上年持平的主要原因是2022年度、2023年度均未安排公务用车购置。主要用于公务用车购置。2023年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为4.46万元,支出决算为4.46万元,完成预算的100%;较上年减少0.20万元,下降4.29%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约,加强和规范公务用车使用管理。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。截至2023年12月31日,合肥市委组织部机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。