合肥市委组织部2024年度
一般公共预算及政府性基金财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:中共合肥市委组织部 金额单位:万元
项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
11.38 |
11.38 |
0 |
11.38 |
11.38 |
0 |
公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
2 |
2 |
0 |
公务用车购置及运行费 |
4.2 |
4.2 |
0 |
4.2 |
4.2 |
0 |
其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
公务用车运行维护费 |
4.2 |
4.2 |
0 |
4.2 |
4.2 |
0 |
总计 |
17.58 |
17.58 |
0 |
17.58 |
17.58 |
0 |
二、2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为17.58万元,支出决算为17.58万元,完成预算的100%;较上年增加11.23万元,增长176.85%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是2024年开展了赴港澳招才引智活动。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算11.38万元,占64.73%;公务接待费支出决算2万元,占11.38%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元,占23.89%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为11.38万元,支出决算为11.38万元,完成预算的100%;较上年增加11.38万元。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是安排了因公出国(境)事项。主要用于赴港澳开展招才引智活动。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2024年,参加(组织)因公出国(境)团组1个,7人次。
2.公务接待费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%;较上年增加0.11万元,增长5.82%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年增加的主要原因是2024年接待批次和接待人数增加。主要用于经审批的接待活动支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2024年,国内公务接待共15批,116人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成预算的100%;较上年减少0.26万元,下降5.83%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约,加强和规范公务用车使用管理。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是2024年度未安排公务用车购置。决算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置。主要用于公务用车购置。主要用于公务用车购置,2024年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为4.2万元,支出决算为4.2万元,完成预算的100%;较上年减少0.26万元,下降5.83%。决算数与预算数持平的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数。决算数较上年减少的主要原因是坚持厉行节约,加强和规范公务用车使用管理。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。截至2024年12月31日,市委组织部机关及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。