中共合肥市委组织部2025年度
一般公共预算及政府性基金财政拨款
“三公”经费支出决算
一、2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
编制部门:中共合肥市委组织部 单位:万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
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合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
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因公出国(境)费 |
2.85 |
2.85 |
0 |
2.85 |
2.85 |
0 |
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公务接待费 |
1.59 |
1.59 |
0 |
1.59 |
1.59 |
0 |
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公务用车购置及运行费 |
4.17 |
4.17 |
0 |
4.17 |
4.17 |
0 |
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其中:公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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公务用车运行维护费 |
4.17 |
4.17 |
0 |
4.17 |
4.17 |
0 |
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总计 |
8.61 |
8.61 |
0 |
8.61 |
8.61 |
0 |
二、2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为8.61万元,支出决算为8.61万元,完成预算的100%;较上年减少8.97万元下降51.02%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减相关支出。
(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2025年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.85万元,占33.1%;公务接待费支出决算1.59万元,占18.47%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.17万元,占48.43%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为2.85万元,支出决算为2.85万元,完成预算的100%;较上年减少8.53万元下降74.96%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减相关支出。主要用于赴新加坡执行人才工作相关培训任务。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2025年,参加(组织)因公出国(境)团组1个,1人次。
2.公务接待费预算为1.59万元,支出决算为1.59万元,完成预算的100%;较上年减少0.41万元,下降20.50%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减相关支出。主要用于经审批的接待活动。经费使用贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2025年,国内公务接待共11批,94人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4.17万元,支出决算为4.17万元,完成预算的100%;较上年减少0.03万元,下降0.71%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减相关支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:
公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是未安排相关费用。决算数与上年持平的主要原因是均未安排相关费用。2025年,购置车辆0辆。
公务用车运行维护费预算为4.17万元,支出决算为4.17万元,完成预算的100%;较上年减少0.03万元,下降0.71%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求,压减相关支出。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆的燃料费、维修费、过路过桥费等。截至2025年12月31日,中共合肥市委组织部及1个下属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为3辆。